审计处在学校党委和行政的领导下,依据国家法律法规以及上级部门和学校的规章制度,独立对学校及其所属单位的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、有效性进行审查、评价和监督。
一、负责贯彻党和国家的路线方针政策,执行上级决定,完善内部审计制度;
二、负责开展年度预算执行和财务收支审计;
三、负责学校基本建设、维修工程项目决算审计;
四、接受委托并组织实施对校内处级干部经济责任审计;
五、接受委托并组织实施对科研经费和专项资金审计;
六、开展校办产业审计;
七、开展内部控制和管理审计;
八、开展有关审计调查;
九、对大宗物资、设备采购等经济活动实施监督;
十、监督检查审计整改后续执行情况;
十一、做好审计档案的管理工作;
十二、加强审计法律法规的宣传教育和内部审计文化建设;
十三、完成学校领导领导下达的专项任务;
十四、完成上级主管部门下达的专项任务。