9月10日下午,审计处在行政楼329召开预算执行与财务收支审计等审计报告沟通会,校科研部、发展规划处、财务处、采购中心、实验室设备处相关人员和大华会计师事务所工作人员参加了会议。
与会人员对2022-2023年度预算执行与财务收支审计、科研专项审计、100万元以上教科研设备专项审计、教学科研仪器设备管理绩效审计报告进行了充分讨论,交换了意见,提出了修改建议。
会议指出,要进一步完善审计报告,按照各单位提出的意见建议仔细修改完善;进一步加强沟通协作,充分发挥审计在促进改革发展中的独特作用,以审促建、以改促管,形成监督合力;进一步开展审计整改,针对审计发现的问题要严肃整改,提前谋划审计整改措施,及时报送审计整改结果。